职位描述
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职位描述:
岗位职责 1、完成对集团公司各部门及下属各级子公司的财务、内控、经济责任、合同、预算及其他专项审计工作;
2、能够独立完成公司各项重大流程的穿行测试和控制测试,有效识别内控风险,并提出改进意见;
3、能够独立完成各项实质性测试程序,编制审计工作底稿;
4、能够独立完成各项财务分析、资金来源与使用分析、发现审计问题并提出审计建议,协助审计经理编制审计报告;
5、修订并完善各项审计规章制度;
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格 1、管理类相关专业,统招本科以上学历,年龄26-35岁;
2、五年以上集团化公司内控、财务审核经验;
3、具有一定的审计经验,熟练掌握企业会计准则以及相关的财务、税法、审计法规和政策;
4、具有中级会计师或注册会计师证书者优先;
5、具备良好的沟通协调能力、信息处理能力;较强的综合分析能力;
6、具有良好的职业道德,学习和抗压能力强,具有一定的敏锐感,细心谨慎认真,严守公司机密。